Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
269/2025 Global 0660/2024 30/01/2025 4.162,00
Favorecido CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA CNPJ 49.975.935/0001-82
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0038/23
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2030 - Assegurar a Manutenção da Unidade Administrativa
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios / Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA.
Itens
Contratos