Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
737/2025 Ordinário 0327/2025 25/03/2025 4.273,89
Favorecido ENGESERVICE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI CNPJ 02.285.048/0001-19
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0025/24
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 361 - Ensino Fundamental
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2047 - Salário Educação
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 2 - Recursos de Exercícios Anteriores Código da Fonte 550 - Transferência do Salário-Educação
Código de Aplicação 002008 - Transferência de Recursos do Fundo Nacio
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E OUTROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA GESTORA ANEXA AO PROCESSO.
Itens
Contratos