Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor
367/2025 Global 0245/2025 13/02/2025 19.113,44
Favorecido ECOLIM EIRELI CNPJ 17.221.558/0001-08
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0028/24
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária 020400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função 12 - Educação Subfunção 365 - Educação Infantil
Programa 0007 - VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO Projeto/Atividade 2033 - Assegurar a Manutenção Administrativa - Pré Escola
Classificação da Despesa 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Código de Aplicação 002107 - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAR
Histórico
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO. CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR ANEXO AO PROCESSO,
Itens
Contratos